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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFLETOR HOLOFOTE LUMINÁRIA FAROL 860,00 860,00
2.00 LAMPADA 1034 24V 11,67 23,34
2.00 FIO PARA INSTALAÇÃO 13,00 26,00
2.00 LANTERNA DO PISCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 89,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 REFLETOR HOLOFOTE LUMINÁRIA FAROL LAMPADA 1034 24V FIO PARA INSTALAÇÃO LANTERNA DO PISCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.087,34
16/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55812928. 1.087,34
TOTAL 1.087,34 1.087,34 0,00
SALDO A PAGAR 1.087,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.