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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4645 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO - KIT ROLO PRESSOR E CILINDRO E SUPORTE IMPRESSORA BRHODER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SMSAS (SETOR AGENDAMENTO). 560,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 CILINDRO - KIT ROLO PRESSOR E CILINDRO E SUPORTE IMPRESSORA BRHODER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SMSAS (SETOR AGENDAMENTO). 560,00
22/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55816597. 560,00
25/07/2024 Pagamento de Empenho 4645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.