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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4647 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 95AP ACDELCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AP ACDELCO DO VEÍCULO VAN TETO ALTO PLACA - IYF9823 DE USO DA SMSAS PARA DELOCAR PACIENTES, USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 BATERIA 95AP ACDELCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AP ACDELCO DO VEÍCULO VAN TETO ALTO PLACA - IYF9823 DE USO DA SMSAS PARA DELOCAR PACIENTES, USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 820,00
16/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55815415. 820,00
31/07/2024 Pagamento de Empenho 4647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.