3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR
25,00
25,00
1.00
PNEU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEU PARA USO NO CARRINHO DE MÃO DOS PEDREIROS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
CAMARA DE AR PNEU
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEU PARA USO NO CARRINHO DE MÃO DOS PEDREIROS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
110,00
17/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55836213.
110,00
31/07/2024
Pagamento de Empenho 4655/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.