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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4668 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LÃ MISTA 23 CM 29,00 29,00
20.00 FIO PARALELO 1,5MM 4,50 90,00
1.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15CM 25,00 25,00
1.00 GRAMPO ISOLADO 10,00 10,00
1.00 LUVA DE MALHA 16,00 16,00
1.00 SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA 10,00 10,00
1.00 BROCA AÇO 8,5 MM 18,90 18,90
2.00 CURVA 25MM 7,00 14,00
2.00 BROCA AÇO 6,0 MM P/ METAL 15,90 31,80
1.00 TE 25 MM X 3/4 12,00 12,00
1.00 ENXADA 8" 52,00 52,00
1.00 ADESIVO PVC 17G 10,00 10,00
1.00 BROCA AÇO 9,0 MM 29,00 29,00
10.00 FITA ASFALTICA 5,00 50,00
1.00 BROCA AÇO 8,0 MM 25,00 25,00
15.00 PARAFUSO 5,5 x 1.1/2 0,40 6,00
1.00 BROCA AÇO 7,0 MM 24,00 24,00
15.00 BUCHA 6 MM 0,25 3,75
1.00 BROCA AÇO 6,0 MM 23,50 23,50
1.00 SOLVENTE 5L 130,00 130,00
1.00 CAIXA PARA MASSA 20 LT 24,40 24,40
2.00 PINCEL CERDA 15,00 30,00
2.00 ROLO DE ESPUMA 26,00 52,00
2.00 GARFO GAIOLA SEM ROSCA 12,00 24,00
1.00 ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15 CM 26,00 26,00
1.00 BROCA AÇO 6,0 MM P/ CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 ROLO DE LÃ MISTA 23 CM FIO PARALELO 1,5MM ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15CM GRAMPO ISOLADO LUVA DE MALHA SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA BROCA AÇO 8,5 MM CURVA 25MM BROCA AÇO 6,0 MM P/ METAL TE 25 MM X 3/4 ENXADA 8" ADESIVO PVC 17G BROCA AÇO 9,0 MM FITA ASFALTICA BROCA AÇO 8,0 MM PARAFUSO 5,5 x 1.1/2 BROCA AÇO 7,0 MM BUCHA 6 MM BROCA AÇO 6,0 MM SOLVENTE 5L CAIXA PARA MASSA 20 LT PINCEL CERDA ROLO DE ESPUMA GARFO GAIOLA SEM ROSCA ROLO DE LÃ ANTI GOTA 15 CM BROCA AÇO 6,0 MM P/ CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 786,25
17/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1104. 786,25
06/08/2024 Pagamento de Empenho 4668/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 786,25
TOTAL 786,25 786,25 786,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.