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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4684 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 PEDRAS GRES 6,00 480,00
2.00 CIMENTO 50KG 46,90 93,80
1.00 ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PEDRAS GRES CIMENTO 50KG ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 586,80
02/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1107. 586,80
08/08/2024 Pagamento de Empenho 4684/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 586,80
TOTAL 586,80 586,80 586,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.