Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4709 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA COZINHA DO CRAS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA COZINHA DO CRAS. |
300,00 |
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19/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/98. |
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300,00 |
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19/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4709/2024, JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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6,00 |
08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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294,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/07/2024 |
6,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,00 |
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