Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4779 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRIMER PARA METAIS - MTC40 |
84,60 |
84,60 |
1.00 |
FECHADURA EXTERNA - TRINCA |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
PRIMER PARA METAIS - MTC40 FECHADURA EXTERNA - TRINCA TORNEIRA JARDIM |
138,60 |
|
|
02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55935587. |
|
138,60 |
|
08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4779/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
138,60 |
TOTAL |
138,60 |
138,60 |
138,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.