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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4780 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISPENSER ALCOOL GEL PAREDE Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 DISPENSER ALCOOL GEL PAREDE Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 40,00
30/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55934503. 40,00
08/08/2024 Pagamento de Empenho 4780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.