Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
360.00 |
GRADE DE FERRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
20,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
GRADE DE FERRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
7.200,00 |
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25/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/55974016. |
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7.200,00 |
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08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.200,00 |
TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.