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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4802 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIA MÉDIA 217,80 653,40
1000.00 TIJOLO MACIÇO 0,69 690,00
3.00 ARAME Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS ALBINO DALCIN, IPIRANGA, CONSTANTE PIEREZAN E NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 23,76 71,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 AREIA MÉDIA TIJOLO MACIÇO ARAME Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS ALBINO DALCIN, IPIRANGA, CONSTANTE PIEREZAN E NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 1.414,68
05/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1116 1.414,68
13/08/2024 Pagamento de Empenho 4802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.414,68
TOTAL 1.414,68 1.414,68 1.414,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.