Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4931 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 |
0,00 |
62,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 07/2024 |
62,39 |
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26/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JULHO/2024. |
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62,39 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,39 |
TOTAL |
62,39 |
62,39 |
62,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.