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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA HERRMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DE MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, INCLUINDO SOBREAVISO FORA DO HORARIO DO ATENDIMENTO NORMAL, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UBS DO MUNÍCIPIO, CONTRATO N° 85/2023. 27.500,00 137.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DE MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, INCLUINDO SOBREAVISO FORA DO HORARIO DO ATENDIMENTO NORMAL, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UBS DO MUNÍCIPIO, CONTRATO N° 85/2023. 137.500,00
30/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 347. 27.500,00
30/01/2024 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 825,00
30/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 412,50
07/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.262,50
04/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 348. 27.500,00
04/03/2024 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 825,00
04/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 412,50
08/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.262,50
28/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 349. 27.500,00
28/03/2024 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 825,00
28/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 412,50
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.262,50
03/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 351. 27.500,00
03/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 825,00
03/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 412,50
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.262,50
29/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 352. 27.500,00
29/05/2024 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 825,00
29/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA 412,50
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.262,50
TOTAL 137.500,00 137.500,00 137.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 30/01/2024 825,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2024 412,50 Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 04/03/2024 825,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/03/2024 412,50 Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 28/03/2024 825,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/03/2024 412,50 Lançada
ISS - LIVRE 03/05/2024 825,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/05/2024 412,50 Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 29/05/2024 825,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2024 412,50 Lançada
TOTAL   6.187,50