Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO E MANUNTENÇÃO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
480,00 |
|
|
29/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1391. |
|
480,00 |
|
29/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5029/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
|
|
9,60 |
08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
470,40 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/07/2024 |
9,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
9,60 |
|
|