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Última atualização realizada em 17/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5038 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 DIESEL COMUM 5,92 20,72
1.00 FILTRO PS10606 80,00 80,00
1.00 FILTRO H414WK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 DIESEL COMUM FILTRO PS10606 FILTRO H414WK Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 169,72
29/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 100871. 169,72
07/08/2024 Pagamento de Empenho 5038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,72
TOTAL 169,72 169,72 169,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.