Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5093 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM FIAT/MOBI JBL 5D02
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NO VEÍCULO FIAT/MOBI DE USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
LAVAGEM FIAT/MOBI JBL 5D02
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM EFETUADA NO VEÍCULO FIAT/MOBI DE USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE. |
60,00 |
|
|
31/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 109. |
|
60,00 |
|
15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5093/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.