O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5175 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
272.00 Forro Madeira de pinus 21,48 5.842,56
12.00 Prego (17 x 27) 16,00 192,00
5.00 Prego (16 x 24) 19,50 97,50
15.00 Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) 27,00 405,00
55.00 Cumeeira 15° fibrocimento 4mm 9,00 495,00
6.00 Janela Metálica de correr com veneziana 100 x 100 394,02 2.364,12
4.00 Porta Interna madeira semi-oca 70 x 210 cm com marco vistas e fechaduras 282,15 1.128,60
3.00 Brita nº 02 143,55 430,65
3650.00 Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm 0,83 3.029,50
55.00 Cimento saco 50 kg 41,00 2.255,00
6.00 Alvenarite 8,00 48,00
13.00 Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) 8,00 104,00
2.00 Chuveiro Plástico com haste 30 cm PVC 1/2 70,00 140,00
2.00 Ralo sinfonado com tampa DN 100 mm 22,00 44,00
2.00 Assento sanitário plástico branco 30,00 60,00
2.00 Anel de vedação para vaso sanitário 10,00 20,00
2.00 Torneira plástica para lavatório 16,83 33,66
3.00 Tomada simples de sobrepor externo 6,00 18,00
3.00 Interruptor duplo de sobrepor externo 12,00 36,00
6.00 Soquete plafon 9,40 56,40
2.00 Disjuntor monopolar 40 A 14,00 28,00
1.00 Centro de distribuição plástico para 4 disjuntores 40,00 40,00
3.00 Interruptor Simples 8,00 24,00
3.00 Tomada Simples. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 150/2024. 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Forro Madeira de pinus Prego (17 x 27) Prego (16 x 24) Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Janela Metálica de correr com veneziana 100 x 100 Porta Interna madeira semi-oca 70 x 210 cm com marco vistas e fechaduras Brita nº 02 Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm Cimento saco 50 kg Alvenarite Rejunte cimentício cor cinza platina (pct 1 kg) Chuveiro Plástico com haste 30 cm PVC 1/2 Ralo sinfonado com tampa DN 100 mm Assento sanitário plástico branco Anel de vedação para vaso sanitário Torneira plástica para lavatório Tomada simples de sobrepor externo Interruptor duplo de sobrepor externo Soquete plafon Disjuntor monopolar 40 A Centro de distribuição plástico para 4 disjuntores Interruptor Simples Tomada Simples. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 150/2024. 16.915,99
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56203781; 890/56203734; 890/56203661; 890/56203589. 2.428,00
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.428,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/56396963; 890/56397007; 890/56397129; 890/56397208; 890/56397228; 890/56397267; 890/56397318; 890/56397295; 890/56397351; 890/56397157; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. 14.105,11
10/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.105,11
04/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57078843. 365,16
04/10/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA. -17,72
09/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365,16
TOTAL 16.898,27 16.898,27 16.898,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.