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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JD MADEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5182 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MADEIRA DE EUCALIPTO - ESTEIO 15X15 405,00 810,00
11.00 GUIA DE MADEIRA - 5X15M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PERGOLADO NA ENTRADA DO HORTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.(PICS). 140,00 1.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 MADEIRA DE EUCALIPTO - ESTEIO 15X15 GUIA DE MADEIRA - 5X15M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PERGOLADO NA ENTRADA DO HORTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.(PICS). 2.350,00
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 56125828. 2.350,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 5182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.