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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO COBALT T/SPIN 17 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO SPIN 1.8L AT PEMIER PLACAs IZZ-0B82 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 292,00 292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 PASTILHA DE FREIO COBALT T/SPIN 17 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO SPIN 1.8L AT PEMIER PLACAs IZZ-0B82 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 292,00
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 150. 292,00
20/08/2024 Pagamento de Empenho 5185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,00
TOTAL 292,00 292,00 292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.