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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5187 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO-DE-OBRA. REF.SERVIÇO PARA TROCA DE POLIAS DO MOTOR DA VAN PLACAS IYF 9823 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 MAO-DE-OBRA. REF.SERVIÇO PARA TROCA DE POLIAS DO MOTOR DA VAN PLACAS IYF 9823 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1.150,00
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1044. 1.150,00
12/08/2024 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5187/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER 23,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 5187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.127,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 05/08/2024 23,00 Lançada
TOTAL   23,00