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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TECIDO 30,40 60,80
7.00 LINHA - MEADA 2,90 20,30
10.30 FRALDA EM METRO 10,50 108,15
2.00 CANETA MARCADOR - FANTASMA 8,50 17,00
15.00 ZIPER 2,00 30,00
52.00 VIÉS ESTAMPADO 1,00 52,00
6.50 TECIDO 100% ALGODÃO 23,70 154,05
2.00 VIÉS LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES COM AS MULHERES DO PAIF. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 TECIDO LINHA - MEADA FRALDA EM METRO CANETA MARCADOR - FANTASMA ZIPER VIÉS ESTAMPADO TECIDO 100% ALGODÃO VIÉS LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES COM AS MULHERES DO PAIF. 482,30
05/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 56137462. 482,30
15/08/2024 Pagamento de Empenho 5200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,30
TOTAL 482,30 482,30 482,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.