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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5208 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALAUAR LIMBERGES PARA HSC-SANTA CASA DE MISERICORDIA. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALAUAR LIMBERGES PARA HSC-SANTA CASA DE MISERICORDIA. 129,00
05/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF Nº 6/80905 E 6/80952. 129,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 5208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.