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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5215 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OXIGÊNIO - T6 MED 110,00 220,00
2.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 220,00 440,00
5.00 OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES NA SMSAS,USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 140,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 OXIGÊNIO - T6 MED OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES NA SMSAS,USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.360,00
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.360,00
15/08/2024 Pagamento de Empenho 5215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.