Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK - TS SHARA 600VA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE NOBRAK TS SHARA PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
861,00 |
861,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
NOBREAK - TS SHARA 600VA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE NOBRAK TS SHARA PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
861,00 |
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26/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 051.254.244. |
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861,00 |
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06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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861,00 |
TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.