Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MUDAS DE FLORES |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
MUDAS - VIOLETA |
10,00 |
20,00 |
15.00 |
MUDAS - ALFAZEMA |
4,00 |
60,00 |
1.00 |
MUDAS - PALMEIRA
Finalidade: REF FLORES PLANTADAS NO PÁTIO DO CRAS E GINÁSIO. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
MUDAS DE FLORES MUDAS - VIOLETA MUDAS - ALFAZEMA MUDAS - PALMEIRA
Finalidade: REF FLORES PLANTADAS NO PÁTIO DO CRAS E GINÁSIO. |
230,00 |
|
|
06/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 6814. |
|
230,00 |
|
15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.