Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MORGAN GARAFFA & OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
530 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (PPR SUPERIOR) PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (PPR SUPERIOR) PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.200,00 |
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30/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 557. |
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1.200,00 |
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30/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 530/2024, 5585 - MORGAN GARAFFA & OLIVEIRA LTDA |
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24,00 |
06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.176,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
30/01/2024 |
24,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,00 |
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