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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE MAINARDI WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.08.2024 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIO ALCEU DA SILVA KELLERMAN EM TRANSFERENCIA DO HSS DE ESPUMOSO PARA HSVP EM VIAGEM DE EMERGENCIA. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.08.2024 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIO ALCEU DA SILVA KELLERMAN EM TRANSFERENCIA DO HSS DE ESPUMOSO PARA HSVP EM VIAGEM DE EMERGENCIA. 35,00
12/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 35,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5324/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.