Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK - REGATECH 600VA BIVOLT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PONTO DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
895,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
NOBREAK - REGATECH 600VA BIVOLT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O PONTO DA UBS CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
895,00 |
|
|
29/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° 890/56349152. |
|
895,00 |
|
05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5429/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
895,00 |
TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.