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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 146,51 586,04
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMPENHO. 146,51 586,04
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TRIBUTOS. 219,77 879,06
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LICITAÇÕES. 251,16 1.004,64
5.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TESOURARIA. 156,97 784,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMPENHO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TRIBUTOS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LICITAÇÕES. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TESOURARIA. 3.840,63
07/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/202449; E/202450; E/202451; E/202452; E/202455. 920,91
15/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 920,91
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024100; E/2024101; E/2054102; E/2024103; E/2024106; LIQUIDADO POR AUREO RODRIGUES. 920,91
18/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 920,91
03/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024159; E/2024158; E/2024162; E/2024157; E/2024160. 920,91
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 920,91
14/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024210; E/2024211; E/2024212; E/2024213; E/2024215. 920,91
TOTAL 3.840,63 3.683,64 2.762,73
SALDO A PAGAR 1.077,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.