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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAPTOPRIL 50 MG - CAPTOPRIL 50 MG 0,74 22,05
1.00 COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO 11,26 11,26
3.00 SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 103,50 310,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 CAPTOPRIL 50 MG - CAPTOPRIL 50 MG COLÍRIO ANESTÉSICO - COLÍRIO ANESTÉSICO SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) - SAF- GEL (HIDROGEL COM ALGINATO) Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 343,81
03/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 51799. 343,81
12/09/2024 Pagamento de Empenho 5522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 343,81
TOTAL 343,81 343,81 343,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.