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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CUCA 14,00 28,00
0.50 SALAME Finalidade: REF LANCHE OFERECIDO PARA AS ALUNAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL DO SENAR. 43,50 21,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 CUCA SALAME Finalidade: REF LANCHE OFERECIDO PARA AS ALUNAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL DO SENAR. 49,75
23/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 56432453. 49,75
05/09/2024 Pagamento de Empenho 5528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,75
TOTAL 49,75 49,75 49,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.