Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5531 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ZEBRADA |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
LUVA |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
PINCEL 1,5 |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
PINCEL 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
FITA ZEBRADA LUVA PINCEL 1,5 PINCEL 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
31,00 |
|
|
23/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56432010. |
|
31,00 |
|
10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
31,00 |
TOTAL |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.