Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5749 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
CADERNETAS - CAPA OFFSET COR VERDE 1X0, MIOLO OFFSET 75G 1X1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
8,22 |
2.465,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
CADERNETAS - CAPA OFFSET COR VERDE 1X0, MIOLO OFFSET 75G 1X1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
2.465,01 |
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10/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 17694. |
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2.465,01 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.465,01 |
TOTAL |
2.465,01 |
2.465,01 |
2.465,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.