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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CORREÇÃO DE LIMITES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPOS BORGES, ESPUMOSO E ALTO ALEGRE NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 258,00 387,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CORREÇÃO DE LIMITES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPOS BORGES, ESPUMOSO E ALTO ALEGRE NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 387,00
30/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO. 387,00
03/09/2024 Pagamento de Empenho 5751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 387,00
TOTAL 387,00 387,00 387,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.