REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27.08.2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE SANDRA FATIMA TOLEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.
129,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27.08.2024 PARA CONDUZIR A PACIENTE SANDRA FATIMA TOLEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.
129,00
27/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/83956 E 6/84044.
129,00
05/09/2024
Pagamento de Empenho 5753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.