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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5793 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU 80,00 80,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 100,00 100,00
1.00 DESLOCAMENTO 50,00 50,00
1.00 DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR1803 BR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR1803 BR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 280,00
28/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1387; E/1386; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. 280,00
28/08/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5793/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 5,60
10/09/2024 Pagamento de Empenho 5793/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 274,40
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 28/08/2024 5,60 Lançada
TOTAL   5,60