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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5885 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 84/2019. 1.800,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 84/2019. 3.600,00
08/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1677. 1.800,00
08/10/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5885/2024, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 36,00
11/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.764,00
08/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1706. 1.800,00
08/11/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5885/2024, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 36,00
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5885/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.764,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 08/10/2024 36,00 Lançada
ISS - LIVRE 08/11/2024 36,00 Lançada
TOTAL   72,00