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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5914 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SUPORTE PARA TOALHA - DE PAPEL, COM ALAVANCA. 225,00 900,00
4.00 SABONETEIRA - PARA SABONETE LIQUIDO 49,90 199,60
2.00 LIXEIRA INTEIRA - DE 30 LITROS INOX COM PEDAL 379,00 758,00
1.00 PAPEL TOALHA BOBINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 SUPORTE PARA TOALHA - DE PAPEL, COM ALAVANCA. SABONETEIRA - PARA SABONETE LIQUIDO LIXEIRA INTEIRA - DE 30 LITROS INOX COM PEDAL PAPEL TOALHA BOBINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. 1.992,60
17/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1/859 1.992,60
24/09/2024 Pagamento de Empenho 5914/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.992,60
TOTAL 1.992,60 1.992,60 1.992,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.