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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5920 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN 4,60 32,20
3.00 CLIPS - 3/0 4,60 13,80
10.00 CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U. 4,60 46,00
26.00 PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO SEC. MUN. DA FAZENDA. 5,40 140,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN CLIPS - 3/0 CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, COM IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO E ESPAÇO PARA DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO, REVESTIDO COM PAPEL KRAFT PURO E PRENDEDOR EM U. PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO SEC. MUN. DA FAZENDA. 232,40
06/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 1/364. 232,40
10/09/2024 Pagamento de Empenho 5920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232,40
TOTAL 232,40 232,40 232,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.