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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5934 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA CARDAN 70,00 140,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR DIANT SUPERIOR 60,00 120,00
1.00 RETENTOR CAIXA 70,00 70,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR DIANT INFERIOR 40,00 80,00
1.00 ÓLEO DE CAIXA 60,00 60,00
1.00 REPARO ANÉIS VÁLVULA DE AR 45,00 45,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 220,00 220,00
4.00 PARAFUSO C/ POLCA SUPORTE DE AMORT. TRASEIRO 12,00 48,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 ABRAÇADEIRA CARDAN BUCHA AMORTECEDOR DIANT SUPERIOR RETENTOR CAIXA BUCHA AMORTECEDOR DIANT INFERIOR ÓLEO DE CAIXA REPARO ANÉIS VÁLVULA DE AR ROLAMENTO CARDAN PARAFUSO C/ POLCA SUPORTE DE AMORT. TRASEIRO BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS JAD 8F86 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 863,00
04/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1460; 1/1459; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. 863,00
12/09/2024 Pagamento de Empenho 5934/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 863,00
TOTAL 863,00 863,00 863,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.