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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) 643,50 643,50
6.00 Areia Média 217,80 1.306,80
1000.00 Tijolo maciço 5 x 10 19 cm 0,69 690,00
8.00 Argamassa ACI Saco 20 Kg 12,87 102,96
97.00 Tubo PVC Esgoto DN 40mm 6,43 623,71
1.00 Tubo de descarga externo 40 mm 21,78 21,78
1.00 Lavatório de louça branca convencional com coluna 247,50 247,50
1.00 Parafusos para vaso sanitário com buchas 11,88 11,88
1.00 Caixa de descarga 39,60 39,60
1.00 Sifão flexível em pvc 8,91 8,91
5.00 Lâmpada led 15 w. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 182/2024. 9,90 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm Argamassa ACI Saco 20 Kg Tubo PVC Esgoto DN 40mm Tubo de descarga externo 40 mm Lavatório de louça branca convencional com coluna Parafusos para vaso sanitário com buchas Caixa de descarga Sifão flexível em pvc Lâmpada led 15 w. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 182/2024. 3.746,14
01/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1139. 643,50
07/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 643,50
12/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1170. 2.438,83
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.438,83
29/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1188. 663,81
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 663,81
TOTAL 3.746,14 3.746,14 3.746,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.