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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51.502.263 LUIZ CARLOS MORARI DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5977 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL E PRÁTICA DE BREATHWORK Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA APLICADA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO GRUPO,SAÚDE MENTAL,DA UBS DO CENTRO DA SMSAS. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CUIDADOS COM SAÚDE MENTAL E PRÁTICA DE BREATHWORK Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA APLICADA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO GRUPO,SAÚDE MENTAL,DA UBS DO CENTRO DA SMSAS. 200,00
16/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5. 200,00
24/09/2024 Pagamento de Empenho 5977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.