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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6005 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NA COR AMARELA, MARCA M. BENZ /OF 1519 ORE 03, FABRICAÇÃO NACIONAL, PLATAFORMA ELEVATÓRIA 56 PASSAGEIROS 185 CV CHASSI 9BM384069EB961157, RENAVAN 01020840967, PLACAS IVY 7904, ANO 2014/2014, Importâncias Seguradas, APP conforme exigência DAER- Rece-fitur, resolução 4.107/04 . Coberturas: a) 100 % Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retr 2.922,62 2.922,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NA COR AMARELA, MARCA M. BENZ /OF 1519 ORE 03, FABRICAÇÃO NACIONAL, PLATAFORMA ELEVATÓRIA 56 PASSAGEIROS 185 CV CHASSI 9BM384069EB961157, RENAVAN 01020840967, PLACAS IVY 7904, ANO 2014/2014, Importâncias Seguradas, APP conforme exigência DAER- Rece-fitur, resolução 4.107/04 . Coberturas: a) 100 % Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; g) Assistência 24 horas, limitado a 100 Km; i) Franquia: R$ 10.900,00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 139/2023. 2.922,62
15/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.297,01
15/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 30,97
15/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 31,12
15/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6005/2024, 4440 - GENTE SEGURADORA SA 30,97
15/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6005/2024, 4440 - GENTE SEGURADORA SA 31,12
15/10/2024 Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 6005/2024 -30,97
15/10/2024 REF. IRRF 2,4%. -30,97
15/10/2024 AJUSTE DE RETENÇÃO. -0,15
15/10/2024 AJUSTE DE RETENÇÃO. -30,97
17/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.265,89
TOTAL 2.922,62 1.297,01 1.297,01
SALDO A PAGAR 1.625,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/10/2024 30,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/10/2024 31,12 Lançada
TOTAL   62,09