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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMOVEL DE 8.656,63 M², C/ PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 2.103,46 M² (ESCOLA E GINASIO), ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, TODO ALVENARIA – RUA IPIRANGA ESQUINA COM A NATIVIDE DE MORAES, CENTRO, CAMPOS BORGES/ RS, MATRICULA 12.705. • INCÊNDIO: R$ 1.500.000,00 • VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. 1.786,32 1.786,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 IMOVEL DE 8.656,63 M², C/ PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 2.103,46 M² (ESCOLA E GINASIO), ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, TODO ALVENARIA – RUA IPIRANGA ESQUINA COM A NATIVIDE DE MORAES, CENTRO, CAMPOS BORGES/ RS, MATRICULA 12.705. • INCÊNDIO: R$ 1.500.000,00 • VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. 1.786,32
07/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.786,32
11/11/2024 Pagamento de Empenho 6020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.786,32
TOTAL 1.786,32 1.786,32 1.786,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.