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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 52.017.426 RODRIGO DA SILVA BELINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6031 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONSERTO DE MÁQUINA LAVAR ROUPAS ELETROLUX LT08 (TROCA DE PÉ E PLACA). Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ELETROLUX L T08 DA SMSAS DO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONSERTO DE MÁQUINA LAVAR ROUPAS ELETROLUX LT08 (TROCA DE PÉ E PLACA). Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ELETROLUX L T08 DA SMSAS DO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. 450,00
30/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 7. 450,00
04/10/2024 Pagamento de Empenho 6031/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.