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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6034 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15CM-4MT 38,00 152,00
100.00 ESPECULO VAGINAL TAMANHO G 2,60 260,00
2.00 ESCOVA ROBSON - CERVICAL C/1002 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR USADO NO UBS DA SMSAS , PACIENTES USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15CM-4MT ESPECULO VAGINAL TAMANHO G ESCOVA ROBSON - CERVICAL C/1002 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR USADO NO UBS DA SMSAS , PACIENTES USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 542,00
26/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 15927. 542,00
30/09/2024 Pagamento de Empenho 6034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 542,00
TOTAL 542,00 542,00 542,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.