Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
Número do empenho: | 6048 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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14.00 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS | 5,50 | 77,00 |
25.00 | COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 7,60 | 190,00 |
18.00 | GUARDANAPO DE PAPEL | 2,40 | 43,20 |
10.00 | SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA DE 0,04 MICRAS. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM SOLDA LATERAL, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 13,65 | 136,50 |
10.00 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS . | 18,70 | 187,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/09/2024 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL SACO DE LIXO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESPESSURA DE 0,04 MICRAS. FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM SOLDA LATERAL, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS . | 633,70 | ||
10/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56697411. | 633,70 | ||
26/09/2024 | Pagamento de Empenho 6048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 633,70 | ||
TOTAL | 633,70 | 633,70 | 633,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |