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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6077 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE SOCORRO Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E PA CARREGADEIRA 12D NH DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO DE SOCORRO Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E PA CARREGADEIRA 12D NH DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 730,00
11/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/64; E/65; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. 730,00
26/09/2024 Pagamento de Empenho 6077/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.