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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6157 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. 140,00
30/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 14010. 140,00
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.