Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGÊNIO - MED 40L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2024 |
OXIGÊNIO - MED 40L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. |
140,00 |
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30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 14010. |
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140,00 |
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09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.