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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6172 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 18/09/2024 PARA ACOMPANHAR A ENTREGA TECNICA DA PLANTADEIRA DE ARRASTO 5 LNHAS-NETZ PDN5045 ANO 2024. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 18/09/2024 PARA ACOMPANHAR A ENTREGA TECNICA DA PLANTADEIRA DE ARRASTO 5 LNHAS-NETZ PDN5045 ANO 2024. 129,00
18/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 26345 E 1/136706 129,00
18/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/136707 E 26344. 129,00
18/09/2024 AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO -129,00
03/10/2024 Pagamento de Empenho 6172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.